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更新時間:2021-06-20 16:59:19作者:admin2
這個問題有點不專業(yè),首先企業(yè)管理制度是屬于企業(yè)內(nèi)部管控方面的,企業(yè)大小不同,管理制度復(fù)雜程度和嚴格程度不同小學(xué)五項管理制度。 這個概念財政部還沒有通知規(guī)范。
你或許是要搜索小企業(yè)會計制度和企業(yè)會計制度的差別。
?? 財務(wù)管理制度及流程
一、 收款管理及工作流程
1、 收取任何款項必須開具收款收據(jù),收取房款時,收款人員要核對成交的房號及面積,審核成交價格及房屋總價。
財務(wù)管理制度及流程
2、 客戶有轉(zhuǎn)賬的要及時與財務(wù)經(jīng)理確認,經(jīng)理不在公司時,要及時電話與其聯(lián)系進行確認是否收到款項。
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3、 每日將收款的情況與銷售秘書核對并編制收款日報表,將收款方式等房屋情況一一列明,上報財務(wù)經(jīng)理。
4、 每日收到現(xiàn)金及時送存銀行或與財務(wù)經(jīng)理交接清楚。
5、 機打收據(jù)和發(fā)票實行登記制度,控制好開具的收據(jù)或發(fā)票的數(shù)量和編號,定期查對未使用的收據(jù)或發(fā)票,防止短缺、遺失,已使用的收據(jù)或發(fā)票要裝訂成冊,統(tǒng)計好開具的金額及作廢的份數(shù)及金額。
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二、 付款管理及工作流程
1、公司各部門簽訂的合同原件或復(fù)印件或要采購、制作的物品要交財務(wù)備案。
2、財務(wù)根據(jù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字的審批單進行付款,審批單的審批內(nèi)容要把合同執(zhí)行情況及工程進度等填寫明確,付款的手續(xù)必須齊全,收款方名稱必須和合同簽訂名稱、資金實收方名稱、發(fā)票開具方名稱一致;特殊情況下不符的,必須由合同簽約方既合同收款方出具《收款委托書》,寫清原因及責(zé)任歸屬。
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3、公司各部門人員報銷的費用單據(jù)粘貼填寫完畢后,先經(jīng)財務(wù)出納或會計審核,然后再進行報銷。